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Manager Governance, Risiko & Interne Kontrollen (m/w/d)
VollzeitIsernhagenSonstige Dienstleistungen
Über die Position
Als Manager Governance, Risiko & Interne Kontrollen (m/w/d) übernehmen Sie eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung unseres Kontroll- und Governance-Frameworks. Sie sind verantwortlich für die Gestaltung, Implementierung und kontinuierliche Verbesserung von Kontrollmechanismen über Geschäftsprozesse und IT-Landschaften hinweg. In dieser Position agieren Sie als Ansprechpartner:in für interne Fachbereiche, externen Prüfer:innen und Führungskräfte, um Compliance und Effizienz sicherzustellen.
Ihre Aufgaben
- Konzeption und fortlaufende Optimierung eines ganzheitlichen IKS-Frameworks sowie Ableitung praxisnaher Kontrollen für bestehende und neue Prozesslandschaften
- Durchführung risikoorientierter Bewertungen von Kontrollmaßnahmen; systematische Dokumentation von Befunden und Ableitung umsetzbarer Maßnahmen zur Risikoreduktion
- Untersuchung von Geschäftsprozessen, Schnittstellen und Systemen zur Identifikation von Schwachstellen und Prozessen mit Kontrollbedarf; Initiierung und Begleitung von Verbesserungsprojekten
- Operative und strategische Zusammenarbeit mit Fachbereichen, IT, Compliance, internen und externen Prüfer:innen sowie mit Führungskräften zur Abstimmung von Governance- und Kontrollanforderungen
- Verantwortung für die fachliche Betreuung und Weiterentwicklung einer IKS-Software inklusive Konzeption von Änderungen, Testing-Support und Schulung von Anwender:innen
- Begleitung von Prozess- oder Systemänderungen (z. B. IT-Migrationen, S/4HANA-Einführungen) hinsichtlich Auswirkung auf Kontrollen und Steuerung der Anpassungsmaßnahmen
- Erstellung aussagekräftiger Reports und Management-Informationen zur Steuerung des Kontrollumfelds sowie Präsentation von Ergebnissen gegenüber Stakeholdern
Ihr Profil
- Abgeschlossenes Hochschulstudium in Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Risikomanagement oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung in den Bereichen internes Kontrollwesen, Internal Audit, Risikomanagement oder Wirtschaftsprüfung
- Fundiertes Verständnis regulatorischer Anforderungen, Governance-Standards und relevanter Rechnungslegungsprinzipien; Erfahrung mit SOX-ähnlichen Anforderungen ist von Vorteil
- Analytische Stärke, strukturierte Arbeitsweise und hohes Qualitätsbewusstsein bei der Dokumentation und Bewertung von Kontrollen
- Sicherer Umgang mit MS-Office; Affinität zu IT-gestützten Prozessen und Erfahrungen mit IKS- oder Audit-Tools; Kenntnisse in SAP S/4HANA sind wünschenswert
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch (mündlich wie schriftlich); sicheres Auftreten gegenüber internen und externen Prüfer:innen
- Teamorientierung, Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit, bereichsübergreifend Veränderungsprozesse voranzutreiben
Wir bieten
- Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem stabilen Umfeld mit klaren Entwicklungsperspektiven und Gestaltungsspielraum
- Leistungsgerechte Vergütung und attraktive Zusatzleistungen (betriebliche Altersvorsorge, Mobilitätsangebote, Weiterbildungsbudget)
- Flexible Arbeitsmodelle mit Möglichkeiten für mobiles Arbeiten und eine ausgewogene Work-Life-Balance
- Umfangreiche Einarbeitung, strukturierte Onboarding-Maßnahmen sowie regelmäßige fachliche und persönliche Weiterbildung
- Kollegiales, offenes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und hoher Wertschätzung für konstruktive Beiträge
Wenn Sie Interesse an der Weiterentwicklung eines modernen Kontrollsystems haben und Veränderungsprozesse aktiv gestalten möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
