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Manager Interne Kontrollen & Risikosteuerung (m/w/d)
VollzeitIsernhagenSonstige Dienstleistungen
Über die Position
In dieser Position verantworten Sie die Weiterentwicklung und den praktischen Betrieb unseres internen Kontrollumfelds. Als Manager Interne Kontrollen & Risikosteuerung (m/w/d) sind Sie federführend bei der Identifikation und Minderung von Risiken in Prozessen und IT‑Landschaften. Sie fungieren als zentrale Ansprechperson für Fachbereiche, IT, Management und externe Prüfer:innen und tragen dazu bei, ein zuverlässiges und nachvollziehbares Kontrollsystem sicherzustellen.
Ihre Aufgaben
- Konzeption, Implementierung und fortlaufende Anpassung kontrollrelevanter Maßnahmen zur Absicherung von Geschäftsprozessen und Schnittstellen
- Risikoorientierte Bewertung von Kontrollaktivitäten inklusive Ableitung von Maßnahmen und Priorisierung nach Relevanz für das Unternehmen
- Strukturierte Dokumentation der Kontrollen sowie Pflege und Weiterentwicklung der IKS‑Dokumentation und -Prozesse
- Analyse von Prozessabläufen und Systemlandschaften zur Aufdeckung von Kontrolllücken; initiieren und begleiten von Optimierungsprojekten zur nachhaltigen Risikoreduzierung
- Zentraler Koordinator für Prüfungen durch interne oder externe Wirtschaftsprüfer:innen; Vorbereitung von Prüfungsunterlagen, Begleitung von Prüfprozessen und Nachverfolgung von Prüfempfehlungen
- Operative Betreuung und fachliche Weiterentwicklung der eingesetzten IKS‑Softwarelösung: Requirements‑Erhebung, Testkoordination, Rollout‑Begleitung und Anwender:innen‑Schulungen
- Sicherstellung der Kontrollanpassungen bei Prozess‑ oder Systemänderungen (z. B. IT‑Migrationen, Release‑Wechsel, S/4HANA‑Einführungen) inklusive Beteiligung am Änderungsmanagement
- Erstellung regelmäßiger Reports, Dashboards und Management‑Summaries zur Steuerung des Kontrollumfelds und zur transparenten Kommunikation mit Entscheidungsträger:innen
- Förderung einer kontroll‑ und risikobewussten Kultur durch Training, Awareness‑Maßnahmen und bereichsübergreifende Beratung
Ihr Profil
- Abgeschlossenes Studium (BWL, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Risikomanagement) oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich internes Kontrollwesen, Internal Audit, Risikomanagement oder in der Wirtschaftsprüfung; Erfahrung in konzernstrukturierten Umgebungen von Vorteil
- Fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen, relevanter Rechnungslegungsstandards und gängiger Governance‑Prinzipien; Erfahrung mit SOX‑Prüfungen ist ein Plus
- Sicherer Umgang mit MS Office; Interesse an IT‑gestützten Lösungen und praktische Erfahrung mit IKS‑Tools; Kenntnisse in SAP S/4HANA oder ähnlichen ERP‑Systemen sind wünschenswert
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, strukturierte und dokumentationsstarke Arbeitsweise sowie ein hohes Qualitätsbewusstsein
- Exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch (mündlich und schriftlich); souveränes Auftreten im Umgang mit internen und externen Stakeholdern
- Teamfähigkeit, Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen zur Umsetzung bereichsübergreifender Veränderungsmaßnahmen
Wir bieten
- Eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit hoher Gestaltungsfreiheit und unmittelbarem Einfluss auf die Unternehmenssteuerung
- Wettbewerbsfähige Vergütung, attraktive Sozialleistungen und Unterstützung in der beruflichen Weiterbildung
- Flexible Arbeitszeiten und Mobile‑Work‑Optionen, die eine gute Vereinbarkeit von Berufs‑ und Privatleben fördern
- Strukturierte Einarbeitung, regelmäßige Entwicklungsgespräche und Karrierepfade innerhalb des Unternehmens
- Ein kollegiales, diverses Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und offener Kommunikation
Wenn Sie Interesse daran haben, unser Kontrollumfeld aktiv zu gestalten und Risiken nachhaltig zu steuern, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
